Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
0241080171_2024 |
V súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb č. Z202017159_Z zo dňa 31.7.2020 o servisnom nájme rohoží, objednávame u Vás výmenu rohoží za mesiac apríl 2024. |
1 232,52€ s DPH | 28.03.2024 |
Lindström, spol. s r. o. Orešianska ulica 3,917 01,Trnava IČO: 35742364 |
||
0241080170_2024 |
Na základe zmluvy 51996-6/2022-BA objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov |
105,60€ s DPH | 28.03.2024 |
Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
||
0241080169_2024 |
Na základe zmluvy 51996-6/2022-BA objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
105,60€ s DPH | 28.03.2024 |
Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
||
0241070118_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku 3 ks rolovacích zvisle posuvných brán s motorickým pohonom na garážach do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom |
168,00€ s DPH | 28.03.2024 |
ABELI SK, s.r.o. Neresnická cesta 3A,960 01,Zvolen IČO: 46498966 |
||
0241070117_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
4 405,10€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070116_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 755,54€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070113_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: PhDr. Jana Legerská vedúca odd.ekonomiky a prevádzky Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 650 mobil: +421 908 969 011 e-mail: jana.legerska@socpoist.sk |
2,25€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070112_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Bc. Marta Kuboši Sedláková vedúca odd. dôchodkového poistenia Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 613 e-mail: Marta.KubosiSedlakova@socpoist.sk |
9,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070111_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Denisa Vyšňanová vedúca odd. NP, ÚP, PvN a GP Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 660 e-mail: Denisa.Vysnanova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070110_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. Údaje do vizitky: Ing. Mária Vozárová vedúca oddelenia poistného Štúrova 34 031 32 Liptovský Mikuláš Slovenská republika tel: +421 906 178 670 mobil: +421 905 829 153 e-mail: maria.vozarova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070108_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
592,57€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070107_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 047,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070106_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
3 613,13€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070101_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
11 592,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241060031_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Martin. |
722,76€ s DPH | 28.03.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
0241060022_2024 |
V zmysle Zmluvy o dielo číslo 26415-7/2023-BA si u Vás objednávame stavebné práce na zákazku „ Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš, vysunuté pracovisko Ružomberok – rekonštrukcia strechy". |
92 821,10€ s DPH | 28.03.2024 |
Grif plus, s. r. o. Liesek 87,027 12,Liesek IČO: 36442003 |
||
0241040027_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Bardejov. |
566,40€ s DPH | 28.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
0241040026_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica a vysunuté pracovisko v Brezne. |
1 214,40€ s DPH | 28.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
0241040025_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 5094-6/2024-BA objednávame u Vás OP a FS EZS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Galanta. |
738,00€ s DPH | 28.03.2024 |
INVIZO s.r.o. Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 35706503 |
||
0241030005_2024 |
Na základe PNPZ 41/2024 objednávame u Vás atestačné skúšky posudkových lekárov v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pre 6 účastníkov v sume 400 EUR/ účastník. |
2 400,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO: 00165361 |
||
0241030004_2024 |
Na základe PNPZ 42/2024 objednávame u Vás 1/0218 Kurz špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pred špecializačnou skúškou v rozsahu 18 dní pre 8 účastníkov v cene 10 EUR/ deň. |
1 440,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO: 00165361 |
||
0241030003_2024 |
Na základe PNPZ 40/2024 objednávame u Vás vzdelávaciu aktivitu 1/0221 Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo pre 7 zamestnancov v rozsahu 10 dní v cene 100 EUR/účastník. |
700,00€ s DPH | 28.03.2024 |
Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová ulica 12,833 03,Bratislava IČO: 00165361 |
||
0241080164_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
24 771,80€ s DPH | 26.03.2024 |
ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO: 50019201 |
||
0241080163_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť C – pobočky STRED zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
20 104,10€ s DPH | 26.03.2024 |
ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO: 50019201 |
||
0241080162_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť A – BRATISLAVA zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I " |
26 362,70€ s DPH | 26.03.2024 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
0241080161_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť D – pobočky VÝCHOD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 si u Vás objednávame pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu „ I ". |
18 453,10€ s DPH | 26.03.2024 |
EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO: 46812903 |
||
0241070078_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie |
26 031,20€ s DPH | 26.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241060029_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 1730-31/2023-BA na dodávku kancelárskeho nábytku objednávame u Vás kancelársky nábytok + police do šatníkovej skrine v počte 6 KS do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
33 066,00€ s DPH | 26.03.2024 |
Dremont spol s.r.o. Družstevná ulica 98,976 32,Badín IČO: 31567282 |
||
0241120006_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt SP, pobočka ústredie. |
5 664,00€ s DPH | 25.03.2024 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 35736763 |
||
0241080168_2024 |
Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Lučenec. |
120,00€ s DPH | 25.03.2024 |
Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
||
0241080167_2024 |
Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
105,60€ s DPH | 25.03.2024 |
Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
||
0241080166_2024 |
Na základe Zmluvy č. 4200-17/2022-BA o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás mimoriadne upratovacie a čistiace služby pre pracovisko Sociálna Poisťovňa, pobočka Trebišov. |
188,16€ s DPH | 25.03.2024 |
EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO: 46812903 |
||
0241080165_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 29461-34/2023-BA, objednávame u Vás dodávku, montáž vodorovných a zvislých žalúzií, do objektu Sociálnej Poisťovne, pobočka Dolný Kubín. |
1 319,60€ s DPH | 25.03.2024 |
Okienkovo s.r.o. Platanová 1A,010 07,Žilina IČO: 52230937 |
||
0241080160_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 3638-14/2023-BA, objednávame u Vás utierky na riad, pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica. |
96,00€ s DPH | 25.03.2024 |
KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
||
0241080157_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 4081-53/2023-BA si u Vás objednávame odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických zariadení a bles kozvodov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
180,00€ s DPH | 25.03.2024 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO: 44390823 |
||
0241080156_2024 |
Na základe zmluvy objednávame u Vás revíziu - kontrolu a čistenie komínov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota |
120,00€ s DPH | 25.03.2024 |
Verve Facility Services, s.r.o. Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 48264695 |
||
0241080155_2024 |
Na základe zmluvy 3638-22/2023-BA Prešovský kraj na nákup posteľného prádla a obrusov objednávame u Vás dodávku utierok, uterákov a obrusov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov |
327,60€ s DPH | 25.03.2024 |
KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
||
0241080154_2024 |
Na základe zmluvy 3638-15/2023-BA Žilinský kraj na nákup posteľného prádla a obrusov objednávame u Vás dodávku utierok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
12,00€ s DPH | 25.03.2024 |
KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
||
0241080153_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 34261-5/2023 a cenovej ponuky objednávame u Vás mechanické práce - opravu závad zistených v rámci prehliadky SMV VW GOLF TV 148 CU - akumulátor, vysokotlakové čerpadlo do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov |
3 207,40€ s DPH | 25.03.2024 |
Moris Slovakia spol. s r.o. Alejová 4,040 11,Košice IČO: 36214574 |
||
0241080152_2024 |
Na základe zmluvy 3638-22/2023-BA Prešovský kraj na nákup posteľného prádla a obrusov objednávame u Vás dodávku utierok, uterákov a obrusov do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad |
198,00€ s DPH | 25.03.2024 |
KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
||
0241080150_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle ŠKODA SUPERB EČV B L-735UM opravu podľa proforma dokladu č. PF24 32 do objektu Sociálnej poisťovne, Ústredie. |
381,54€ s DPH | 25.03.2024 |
AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO: 31348653 |
||
0241080148_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 3638-21/2023 objednávame u Vás pranie a čistenie prádla do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Poprad |
12,96€ s DPH | 25.03.2024 |
WASCO - družstvo Strojárenská 10,976 46,Valaská IČO: 48079707 |
||
0241070105_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 33837-16/2023 BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kopírovacieho a tabelačného papiera do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
5 656,19€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070104_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 107,39€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070103_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu - perá a náplne do pier do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
162,50€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070102_2024 |
Na základe VO a cenovej ponuky objednávame u Vás opravu poruchy kotla Viessmann Vitocorsal 300 s diagnostikou a opravou poruchy v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné Mimoriadna udalosť! |
379,44€ s DPH | 25.03.2024 |
AKUMTHERM, s.r.o. Kladzany 191,094 21,Kladzany IČO: 52219216 |
||
0241070100_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: Údaje do vizitky: Mgr. Lenka Križko Verešová riaditeľka pobočky Kukučínova 208/23 017 01 Považská Bystrica Slovenská republika tel: +421 90617-5890 mobil: +421 915710136 e-mail: lenka.krizkoveresova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070099_2024 |
Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
6 657,20€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070097_2024 |
V zmysle Rámcovej dohody 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame u Vás vyrobu a prepravu tlačív: údaje do vizitky JUDr. Mgr. Katarína Ličková, PhD. riaditeľka pobočky Slančíkovej 3 950 43 Nitra Slovenská republika Tel.: +421 906 176 091 Mobil: +421 907 859 281 E-mail: katarina.lickova@socpoist.sk |
4,50€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070096_2024 |
Na základe zmluvy SP 33944-7/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
2 112,31€ s DPH | 25.03.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |