Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
0241080203_2024 |
Na základe zmluvy 23097-8/2023 na servis a opravu služobných motorových vozidiel objednávame u Vás mechanické práce - výmenu letných pneumatík a vyváženie na SMW HYUNDAI I30 CA868EB a ŠKODA FABIA CA288CU do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
136,62€ s DPH | 17.04.2024 |
Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO: 31575790 |
||
0241110029_2024 |
Objednávame u Vás Zákazku zverejnenú v Úradnom vestníku Európskej únie zo dňa 29. 07. 2022 pod číslom 2022/S 145-414120 a vo Vestníku ÚVO č. 170/2022 dňa 01. 08. 2022 pod značkou 35176 - MUS na predmet zákazky „Centrálne obstarávanie licencii IBM alebo ich ekvivalentov a súvisiacich služieb". |
255 393,00€ s DPH | 16.04.2024 |
Dignitas, spol. s r.o. Vajnorská 89,831 04,Bratislava IČO: 35830662 |
||
0241080196_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle ŠKODA OCTAVIA EČV BL-012UL mechanické práce podľa proforma dokladu č. PF24 49 do objektu SP, Ústredie |
174,30€ s DPH | 12.04.2024 |
AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO: 31348653 |
||
0241080200_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle VW CRAFTER EČV BL-921XE mechanické práce podľa dokladu č. FA24 23 do objektu SP, Ústredie. |
1 425,72€ s DPH | 12.04.2024 |
AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO: 31348653 |
||
0241080198_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 23097-9/2023-BA zo dňa 29.07.2023, objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle VW PASSAT EČV BL-712JY mechanické práce podľa dokladu FA24 27 do objektu SP, Ústredie |
1 396,99€ s DPH | 12.04.2024 |
AUTO ROTOS s.r.o. Pestovateľská 10,821 04,Bratislava IČO: 31348653 |
||
0241110026_2024 |
Objednávame u vás realizáciu požiadavky, na základe rozsudku NS SR k zmene v procese prihlasovania pohľadávok do dedičského konania a potreby úpravy služby pre Notársku komoru, ktorou sa poskytuje nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie z JVP na základe požiadavky CR03/2024, zo zmluvy č. za SP: č. 28379-11/2018 v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 3927-11/2023-BA. |
5 616,00€ s DPH | 12.04.2024 |
DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
0241080195_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 11856-1/2022-BA a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás sťahovacie služby na sťahovanie vybavenia do objektu Sociálnej poisťovne na Lazaretskej 25, Bratislava |
580,00€ s DPH | 12.04.2024 |
Golem services s.r.o. Okoličianska 824,031 04,Liptovský Mikuláš IČO: 48061701 |
||
0241080201_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 4077-60/2023-BA objednávame u vás revízie el. spotrebičov a el. ručného náradia pre pobočku Trebišov - doúčtovanie |
2,48€ s DPH | 12.04.2024 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01,Bratislava IČO: 44390823 |
||
0241110024_2024 |
Objednávame u vás realizáciu požiadavky, ktorá na základe zmeny prednastaveného prehliadača v Sociálnej poisťovni umožní úpravy apli kácie ASSR v súvislosti s prechodom na internetový prehliadač MS EDGE na základe požiadavky CR01/2024, zo zmluvy č. za SP: č. 28379-11/2018 v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 3927-11/2023-BA. |
6 864,00€ s DPH | 12.04.2024 |
DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
0241080197_2024 |
Na základe zmluvy 3638-16/2023-BA Banskobystrický kraj na nákup posteľného prádla a obrusov objednávame u Vás dodávku uterákov, osušiek a posteľnej bielizne do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Staré Hory. |
798,00€ s DPH | 12.04.2024 |
KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
||
0241080194_2024 |
Na základe zmluvy 3638-15/2023-BA Žilinský kraj na nákup posteľného prádla a obrusov objednávame u Vás dodávku uterákov, osušiek a posteľnej bielizne do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Pavčina Lehota. |
798,00€ s DPH | 12.04.2024 |
KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
||
0241070139_2024 |
Na základe PNVO č. 63/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás servisnú prehliadku SMV Škoda Fabia HE-425CB do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné |
275,48€ s DPH | 12.04.2024 |
Vladimír Sklenčár č. p. 95,067 41,Chlmec IČO: 46729542 |
||
0241110025_2024 |
Objednávame u vás realizáciu požiadavky, súvisiacou s automatizáciou a elektronizáciou procesu vystavovania „Potvrdenia o zaplatenom poistnom pre JVP na základe požiadavky CR02/2024, zo zmluvy č. za SP: č. 28379-11/2018 v znení neskoršieho Dodatku č.1 č. 3927-11/2023-BA. |
3 744,00€ s DPH | 12.04.2024 |
DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO: 35810734 |
||
0241080188_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 16300-15/2022-BA, objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš. |
3 860,82€ s DPH | 11.04.2024 |
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO: 44675488 |
||
0241080183_2024 |
Na základe zmluvy 23097-8/2023 na servis a opravu služobných motorových vozidiel objednávame u Vás mechanické práce - 4x prezutie letných komponentov+vyváženie a 4x výmena zimných pneumatik na disku + vyváženie na SMW ŠKODA OCTAVIA BL-013UO do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
97,68€ s DPH | 11.04.2024 |
Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO: 31575790 |
||
0241080187_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č.30432-18/2022 zo dňa 29.9.2022, objednávame u Vás odstránenie poruchy výťahu č. 1985297 ( G3NE3982) do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava |
36,00€ s DPH | 11.04.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
||
0241070136_2024 |
Na základe zmluvy č. 1/POH-b/2012 zo dňa 1.2.2012, dodatku č. 2 zo dňa 10.8.2020, objednávame u Vás zber a odvoz odpadu za apríl 2024 do objektu Sociálnej poisťovňe, pobočka Poprad. |
17,40€ s DPH | 11.04.2024 |
Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76,058 01,Poprad IČO: 36444618 |
||
0241070137_2024 |
Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
6 778,70€ s DPH | 11.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070132_2024 |
Na základe PNVO č. 58/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás havarijnú opravu EZS - odstránenie poruchy nefunkčného EZS a výmenu batérie záložného zdroja EZS do objektu Sociálnej poisťovni, pobočka Rimavská Sobota. |
153,60€ s DPH | 11.04.2024 |
FITTICH RATES s.r.o. Šafárikova 20,048 01,Rožňava IČO: 31692656 |
||
0241080190_2024 |
Na základe zmluvy č. 23097-8/2023-BA na servis a opravu služobných motorových vozidiel objednávame u Vás mechanické práce - prezúvanie, vyváženie kolies, výmena stieračov na SMW VW Golf MT997DK a prezúvanie vyváženie kolies, servis ročná prehl., výmena stieračov na SMW Škoda Fabia MT783EH do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Martin. |
654,81€ s DPH | 11.04.2024 |
Todos Žilina s.r.o. Kragujevská 1,010 01,Žilina IČO: 31575790 |
||
0241070138_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie. Miesto dodania: Ul.29.augusta, m.č. 5 |
269,00€ s DPH | 11.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241080193_2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre potreby Sociálnej poisťovne – časť B - pobočky ZÁPAD zo dňa 28.01.2022 s účinnosťou od 1.2.2022 u Vás objednávame mimoriadne upratovanie a služby v zmysle dohodnutého rozsahu pre pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Trenčín |
582,00€ s DPH | 11.04.2024 |
ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46,010 01,Žilina IČO: 50019201 |
||
0241070133_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 7079-11/2022-BA objednávame u Vás výrobu a dodanie vizitiek pre pobočku Sociálnej poisťovne,Ústredie |
13,49€ s DPH | 11.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241080185_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 38716-4/2023-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 23.09.2023 objednávame u Vás filtračný výdajník na vodu - prenájom do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
216,00€ s DPH | 11.04.2024 |
IGGY-TRADE s.r.o. Čajkov 126,935 24,Čajkov IČO: 46729445 |
||
0241060033_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Žilina. |
658,32€ s DPH | 11.04.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
0241060032_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Čadca. |
363,60€ s DPH | 11.04.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
0241070130_2024 |
Na základe zmluvy objednávame u Vás zaškolenie s prácou na EZS a pridelenie nového užívateľského kódu pre p. riaditeľku JUDr. Mgr. K atarína Ličková, PhD. a nového ZVO p. Baťalík, preverenie funkčnosti systému a prenosovej cesty na PCO do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra |
32,40€ s DPH | 11.04.2024 |
MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89,949 01,NITRA IČO: 36659126 |
||
0241030008_2024 |
Na základe PNPZ 60/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás prenájom prezentačného priestoru a ostatných doplnkových služieb v rámci Kariéra EXPO Košice 2024 v termíne 12.6.2024 v Košiciach. |
8 388,00€ s DPH | 11.04.2024 |
Zoznam, s.r.o. Svätoplukova II. 18892/2 A,821 08,Bratislava IČO: 36029076 |
||
0241080186_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 38716-4/2023-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 23.09.2023 objednávame u Vás inštaláciu výdajníkov, sanitáciu, filter a papierové poháre ECO do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
159,62€ s DPH | 11.04.2024 |
IGGY-TRADE s.r.o. Čajkov 126,935 24,Čajkov IČO: 46729445 |
||
0241060035_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na dodávku bielej a čiernej techniky objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu So ciálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
375,84€ s DPH | 11.04.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
0241080189_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 4175-5/2022-BA na prenájom, dodávku, inštaláciu a sanitáciu filtračných výdajníkov pre SP zo dňa 25.2.2022 objednávame výmenu CO2 fliaš náplň v mesiaci marec 2024 do objektu SP, Ústredie. |
72,43€ s DPH | 11.04.2024 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. Nádražná 1958,900 28,Ivanka pri Dunaji IČO: 50046586 |
||
0241080182_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 5974-5/2023-BA objednávame u Vás pokládku kobercov,číslo farby koberca 95 do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Topoľčany. |
2 996,28€ s DPH | 11.04.2024 |
Building s.r.o. M.R.Štefánika 891,956 33,Chynorany IČO: 46442227 |
||
0241070135_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás nástrek bielych čiar pre parkovanie na parkovisku pred pobočkou z dôvodu poškodeného a nevýrazného dopravného značenia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
540,24€ s DPH | 11.04.2024 |
DZNitra s. r. o. Jedľová 8597/2,821 07,Bratislava IČO: 53608127 |
||
0241070129_2024 |
Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: Pre pobočku Trnava prosím: položka č. 20 200846 Doručenka B6-Doporučene z 1000ks bude 500 ks bez adresy. |
165,50€ s DPH | 11.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070134_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás údržbu trávnatých plôch a drevín na rok 2024 do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš |
2 181,96€ s DPH | 11.04.2024 |
ZASADÍME s.r.o. Liptovský Peter 253,033 01,Liptovský Peter IČO: 50361988 |
||
0241080191_2024 |
Na základe VO č. 53/2024 a Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás diagnostiku a opravu motorgenerátora do objektu Sociálnej poisťovne na Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava |
5 644,80€ s DPH | 11.04.2024 |
ALTRON SK, a.s. Galvaniho 15/C,821 04,Bratislava IČO: 31354521 |
||
0241080192_2024 |
Na základe Zmluvy č. 4200-17/2022-BA o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb objednávame u Vás mimoriadne upratovacie a čistiace služby pre pracovisko Sociálna Poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou. |
621,38€ s DPH | 11.04.2024 |
EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22,821 09,Bratislava IČO: 46812903 |
||
0241040028_2024 |
Na základe rámcovej zmluvy č.4178-12/2023-BA, zo dňa 17.04.2023, na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov, u Vás objednávame pracovné prostriedky pre objekt Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra. |
331,20€ s DPH | 11.04.2024 |
KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31,958 01,Partizánske IČO: 43959954 |
||
0241070131_2024 |
Na základe zmluvy č. 18/2007 zo dňa 31.05.2007, dodatku č. 1 zo dňa 20.04.2011 a cenovej ponuky zo dňa 8.4.2024 objednávame u Vás meranie únikov chladív do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Trnava. |
271,80€ s DPH | 11.04.2024 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." Štefánikova 139,921 01,Piešťany IČO: 35721642 |
||
0241060034_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 42486-4/2023-BA na bielu a čiernu techniku ,objednávame u Vás elektrospotrebiče do objektu Sociálnej poisťovne, ústredie, Ul..29augusta 10 |
2 206,86€ s DPH | 11.04.2024 |
Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22,,Nitra IČO: 37212931 |
||
0241080184_2024 |
Na základe rámcovej dohody č. 30432-20/2022-BA si u Vás objednávame odstránenie poruchy - zoradenie šachtových dverí výťahu v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Humenné. |
54,00€ s DPH | 11.04.2024 |
Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO: 31402828 |
||
0241030007_2024 |
Na základe PNPZ 61/2024 a cenovej ponuky objednávame u Vás prenájom prezentačného priestoru a ostatných doplnkových služieb v rámci Profesia Days 2024 v termíne 24.-25.4.2024 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. |
7 551,60€ s DPH | 10.04.2024 |
Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 35800861 |
||
0241110027_2024 |
Objednávame u vás úpravu vyhodnocovania nedoplatkov pre Notársku komoru na predpísané a nepredpísané poistné na základe požiadavky č.04/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
103 632,00€ s DPH | 09.04.2024 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0241110028_2024 |
Objednávame u vás zmeny vo funkcionalite Odpis pohľadávky na základe požiadavky č.05/2024, zo zmluvy č. za SP: 16549-5/2015-BA (č. za dodávateľa: Z0088-ATOS-13/14) |
211 344,00€ s DPH | 09.04.2024 |
Eviden Slovakia s.r.o Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO: 45650276 |
||
0241120007_2024 |
Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní, pre objekt SP, ústredie. |
5 760,00€ s DPH | 08.04.2024 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO: 35736763 |
||
0241070128_2024 |
Na základe VO a prieskumu trhu objednávame u Vás nástrek bielych čiar pre parkovanie na parkovisku pred pobočkou z dôvodu poškodeného a nevýrazného dopravného značenia do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra STORNO OBJEDNÁVKY, ZLÝ DODÁVATEĽ |
540,24€ s DPH | 08.04.2024 |
STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO: 44675488 |
||
0241070066_2024 |
Na základe Rámcovej dohody 31-11/2023-BA objednávame u Vás výrobu a dodávku obálok do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky. |
13 370,50€ s DPH | 05.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070069_2024 |
Na základe zmluvy 7079-11/2022-BA na výrobu a dodávku špeciálnych tlačív pre Sociálnu poisťovňu objednávame u Vás: |
1 179,45€ s DPH | 05.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070123_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu - perá a náplne do pier do objektu Sociálnej poisťovne, pobočka Rožňava |
120,39€ s DPH | 05.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0241070125_2024 |
Na základe Rámcovej dohody SP 33944-7/2023-BA zo dňa 21.12.2023 objednávame u Vás dodávku kancelárskeho materiálu do objektu Sociálnej poisťovne, pobočky |
1 719,37€ s DPH | 05.04.2024 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |