Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
0181070309_2018 |
Objednávame u Vás odstránenie závad zistených pri revízii plynovej kotolne v Sociálnej poisťovni, pobočka Čadca. |
286,15€ s DPH | 19.06.2018 |
Ing. Juraj Šustek, s.r.o. č. p. 144,023 56,Makov IČO: 50254162 |
||
0181070310_2018 |
Objednávame u Vás školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou pre zamestnanca Sociálnej poisťovne, pobočka Zvolen. |
18,00€ s DPH | 19.06.2018 |
JF, spol. s r. o. Záhradná 4,962 12,Detva IČO: 36620009 |
||
0181070311_2018 |
Objednávame u Vás opravu elektrického zabezpečovacieho systému na vysunutom pracovisku v Púchove. Havarijná oprava už bola vykonaná na základe podnetu a za účasti polície nakoľko EPS napojená na pult centrálnej ochrany polície nepretržite vysielala signály o poruche zariadenia. Ad hoc zákazka. |
42,00€ s DPH | 19.06.2018 |
ANAREA, spol. s r.o. Centrum 27/32,017 01,Považská Bystrica IČO: 31601251 |
||
0181070312_2018 |
Na základe zmluvy o dielo č. A-SC-99 zo dňa 3.8.1999 a dodatku č.5 zo dňa 31.8.2012 u Vás objednávame odstránenie závad zistených počas jarnej servisnej prehliadke vzduchotechniky v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava. |
4 093,44€ s DPH | 19.06.2018 |
REPAR - Building Control, s.r.o. Pluhová 2,851 01,Bratislava IČO: 35747692 |
||
0181070313_2018 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. Z201823671_Z zo dňa 18.6.2018 objednávame u Vás archívne oceľové policové regály pre pobočky Sociálnej poisťovne, TN, PD, KN, PB, NZ, SNV a DK. |
19 176,00€ s DPH | 19.06.2018 |
MERCATOR DMS Jasovská 3/A,851 07,Bratislava IČO: 17327547 |
||
0181110029_2018 |
Objednávka je čiastkovým potvrdením záväzku, vyplývajúceho z čl.II bodu 2.4 Zmluvy o dielo na dodávku zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - PC pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne (SP číslo zmluvy: 24009-26/2018-BA) zo dňa 30.4.2018. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. Kontaktná osoba: Ing.M.Klozík, tel.č. 0918/492-246; Bc.B.Sedlák, tel.č. 0918/492-286. |
103 980,00€ s DPH | 19.06.2018 |
AutoCont SK a.s. Einsteinova 24,851 01,Bratislava IČO: 36396222 |
||
0181120031_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č.40919-26/2017-BA zo dňa 30.11.2017, objendávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka sloven ského, s termínom doručenia do 10 dní |
2 256,00€ s DPH | 19.06.2018 |
Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Grösslingova 69,811 09,Bratislava IČO: 35736763 |
||
0181060039_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy č. Z201539458_Z objednávame u Vás barely s pramenitou vodou SAVIOR a jednorazové plastové poháre za obdobie máj 2018: |
704,65€ s DPH | 15.06.2018 |
MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9,081 86,Prešov IČO: 31711464 |
||
0181060040_2018 |
V zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.5.2018 si u Vás objednávame projektovú dokumentáciu na zákazku „Sociálna poisťovňa, ústredie – mo dernizácia areálu na Nevädzovej ul. 8 v Bratislave – projektová dokumentácia prepojenia trafostanice s budovou bývalého výpočtového strediska" v dohodnutom rozsahu. |
2 256,00€ s DPH | 15.06.2018 |
APROX, spol. s r.o. Tabaková 2954/1,811 07,Bratislava IČO: 17310903 |
||
0181070300_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
995,25€ s DPH | 14.06.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
0181070301_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
2 165,61€ s DPH | 14.06.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
0181080117_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
2 631,59€ s DPH | 14.06.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
0181080130_2018 |
Na základe zmluvy č. Z201728844_Z na OP a OS el. zariadení, bleskozvodov, revízie el. spotrebičov a el.ručného náradia objednávame u Vás pre pobočku SP Považská Bystrica a vysunuté pracoviská Púchov a Dubnica nad Váhom vykonanie OP a OS VTZ elektrických: |
965,50€ s DPH | 13.06.2018 |
OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO: 04102746 |
||
0181070287_2018 |
Objendávame u Vás pranie bielizne pre Sociálnu poisťovňu, ústredie. |
95,04€ s DPH | 12.06.2018 |
Lika servis, s.r.o. Bieloruská 3,821 06,Bratislava IČO: 46576746 |
||
0181070288_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
711,87€ s DPH | 12.06.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
0181070289_2018 |
Objednávame u Vás, z dôvodu (Ad hoc) intenzívnej búrkovej činnosti ktorá spôsobila poplach na EZS, preverenie falošného poplachu, zníženie citlivosti snímača, a odskúšanie prenosovej cesty na EZS zo dňa 07.06.2018 v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra. |
48,60€ s DPH | 12.06.2018 |
MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89,949 01,NITRA IČO: 36659126 |
||
0181070291_2018 |
Objednávame u Vás opravu elektrického zabezpečovacie systému (Ad hoc), nastal výpadok komunikátora v čase búrky medzi budovou Sociálnej poisťovne na vysunutom pracovisku v Brezne a Políciou. |
235,20€ s DPH | 12.06.2018 |
ALTYS, spol. s r.o. Kremnička 39,974 05,Banská Bystrica II IČO: 31620540 |
||
0181070292_2018 |
Objednávame u Vás odbornú prehliaku komínov v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica a na vysunutom pracovisku Brezno. |
270,00€ s DPH | 12.06.2018 |
Marek Hlaváčik Hronské predmestie 6,974 01,Banská Bystrica IČO: 34986278 |
||
0181070293_2018 |
Objednávame si u Vás poskytovanie právnych služieb v oblasti práva informačných technológií a s tým súvisiacim autorským právom v zmysle „Žiadosti o vypracovania ponuky" objednávateľa Sociálna poisťovňa a spoločnosťou Bukovinský & Chlipala, s.r.o. doručenej „Ponuky pre poskytovanie právnych služieb a poradenstva v oblasti práva informačných technológií autorského práva" vrátane cenovej kalkulácie zo dňa 6.6.2018, ako poskytovateľa predmetu plnenia. Uvedené doklady sú prílohami tejto objednávky. Preberanie predmetu plnenia t.j. požadovanej služby je stanovené v uvedených prílohách. Doručenie predmetu plnenia t.j. požadovanej služby, požadujeme na adresu: JUDr. Miroslava Mužíková, odbor verejného obstarávania, Sociálna poisťovňa, ústredie Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava. |
10 944,00€ s DPH | 12.06.2018 |
Bukovinský & Chlipala, s.r.o. Svätoplukova 30,821 08,Bratislava IČO: 35918098 |
||
0181070294_2018 |
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Topoľčany. |
510,00€ s DPH | 12.06.2018 |
Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD s.r.o. Odbojárov 603/8A,955 01,Tovarníky IČO: 51268922 |
||
0181070295_2018 |
Objednávame u Vás polep orientačných informačných tabúľ s rozmermi 600mm x 900mm v objekte budovy Sociálnej poisťovne, pobočky Levice. |
68,40€ s DPH | 12.06.2018 |
Propag Studio T. Vansovej 1,934 01,Levice IČO: 31435092 |
||
0181070296_2018 |
Z dôvodu havarijného stavu (Ad hoc zákazka), objednávame u Vás opravu elektrického otvárania a zatvárania brány (nedá sa otvoriť/zatvoriť) do dvora Sociálnej poisťovne, pobočky Banská Bystrica. |
964,80€ s DPH | 12.06.2018 |
POLLUX STEEL, s. r. o. č. p. 2012,974 01,Kynceľová IČO: 50727524 |
||
0181070297_2018 |
Na základe zmluvy č.324/1995 a dodatku č.2 zo dňa 30.12.2004 si objednávame čistenie chodníka pred budovou Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica. |
77,68€ s DPH | 12.06.2018 |
GANZ, s. r. o. Mičinská cesta 2624/47,974 01,Banská Bystrica IČO: 50963147 |
||
0181110024_2018 |
Na základe požiadavky č.08/2018 a v zmysle ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri údržbe, technickej podpore a rozvoji IS EKP s klientmi a spolupracujúcimi inštitúciami (č.: 39940-21/2014-BA) zo dňa 30.10.2014 objednávame zabezpečenie postimplementačných prác pre funkčný modul Integrácia vzájomnej výmeny údajov s poistencami, ostatnými spolupracujúcimi inštitúciami a subjektami v oblasti dôchodkových nárokov. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
104 208,00€ s DPH | 12.06.2018 |
EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO: 17316260 |
||
0181070286_2018 |
Z dôvodu havarijného stavu (Ad hoc zákazka), objednávame u Vás odstránenie poruchy na EZS vzniknutej v dôsledku nepriaznivého počasia (búrky) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Lučenec. |
117,60€ s DPH | 11.06.2018 |
2PJ GROUP spol. s.r.o. J.A.Komenského 2113/30,960 01,Zvolen IČO: 46827269 |
||
0181070290_2018 |
Objednávame u Vás zistenie úniku vody z vykurovacieho systému a výkopové práce v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
600,00€ s DPH | 11.06.2018 |
Jozef Asztalos - AJ TRADE Komárňanská 829/40,946 51,Nesvady IČO: 34119183 |
||
0181040022_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás zabezpečenie prepravy peňažnej hotovosti v mesiaci jún 2018 pre pobočky Sociálnej poisťovne: |
10 428,00€ s DPH | 08.06.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
0181040023_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás výkon strážnej služby na mesiac jún 2018 pre objekty Sociálnej poisťovne, ústredie a jej pobočky. |
127 953,00€ s DPH | 08.06.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
0181070282_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
7 680,68€ s DPH | 08.06.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0181080123_2018 |
Na základe Zmluvy o dielo č. 411-5354-AE03/2004 zo dňa 29.11.2004, Dodatku č. 1 P-35-3597/2009 zo dňa 09.09.2009 a Dodatku č. 2 BA-3 40419/2017-BA zo dňa 29.5.2017 objednávame u Vás na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb, EČV BA-409LC, pravidelnú servisnú prehliadku podľa zákazkového listu č. OB026394 |
368,26€ s DPH | 08.06.2018 |
Hilka, s.r.o. Vajnorská 173,831 04,Bratislava IČO: 50729454 |
||
0181080124_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "C" pobočky Stred zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
20 624,70€ s DPH | 08.06.2018 |
ORIOLA SK s.r.o. Na Lány 44,010 03,Žilina IČO: 50019201 |
||
0181080125_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
25 883,60€ s DPH | 08.06.2018 |
LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |
||
0181080126_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
26 664,20€ s DPH | 08.06.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
0181080127_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "B" pobočky Západ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás pravidelné upratovanie a služby na objednávku podľa režimu "I". |
23 898,10€ s DPH | 08.06.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
0181080128_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201739619 zo dňa 15.8.2017 objednávame u Vás prenájom a čistenie rohoží. |
610,47€ s DPH | 08.06.2018 |
PRESS & BURG Business s.r.o. Hrobákova 1633/1,851 02,Bratislava IČO: 50356283 |
||
0181080129_2018 |
Na základe zmluvy č. Z201728854_Z objednávame u Vás pre pobočku Trebišov OP a OS beskozvodov v počte 5 ks |
5,00€ s DPH | 08.06.2018 |
OPAlight media online s.r.o. Dlouhá 730/35,110 00,Praha IČO: 04102746 |
||
0181040021_2018 |
Na základe zmluvy č. 19332-38/2016-BA zo dňa 01.06.2016 objednávame u Vás zabezpečenie prepravy peňažnej hotovosti v mesiaci apríl 2018 pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš. |
264,00€ s DPH | 07.06.2018 |
BONUL, s.r.o. Novozámocká 224,949 05,Nitra IČO: 36528170 |
||
0181070281_2018 |
Objednávame u Vás zásobník toaletného papiera, zásobník papierových utierok a dávkovač mydla pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Lučenec. |
491,88€ s DPH | 06.06.2018 |
Vector SK, s.r.o. Čajkovského 8,984 01,Lučenec IČO: 36648655 |
||
0181070283_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
2 139,33€ s DPH | 06.06.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0181070284_2018 |
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 1.6.2010, dodatku č.1 zo dňa 31.12.2010, dodatku č.2 zo dňa 25.6.2012 a dodatku č.3 zo dňa 26.5.2014 objednávame u Vás: |
4 995,09€ s DPH | 06.06.2018 |
Xepap Zvolen, spol.s.r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO: 31628605 |
||
0181110028_2018 |
Na základe požiadavky na zmenu č.3/2018 a ustanovení Zmluvy o poskytovaní služieb pri podpore, údržbe a rozvoji aplikačného programo vého vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (č.28379-11/2018-BA) zo dňa 27.4.2018 objednávame zmeny v ASSR - Správny výkon - nová funkčnosť v APV SV - Cezhraničné vymáhanie. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa. |
57 408,00€ s DPH | 06.06.2018 |
DATALAN, a.s., Bratislava Galvaniho 17/A,821 04,Bratislava IČO: 35810734 |
||
0129900014_2018 |
šekové knižky DOXX |
362 160,00€ s DPH | 05.06.2018 |
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina IČO: 36391000 |
||
0181070274_2018 |
Objednávame u Vás opravu uvoľnenej odkvapovej rúry na južnej strane v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. |
354,00€ s DPH | 05.06.2018 |
Peter Harkabus - PEHAR - stav Švábska 6811/58,080 05,Prešov IČO: 40151301 |
||
0181070275_2018 |
Objednávame u Vás vyčistenie odkvapového systému a pretmelenie spojov strechy v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov za pomoci horolezcov. |
3 200,00€ s DPH | 05.06.2018 |
Etno Style s.r.o. Lazovná 248/17,974 01,Banská Bystrica IČO: 51013941 |
||
0181070276_2018 |
Objednávame u Vás maľovanie stien zadného schodiska a opravu dlažby rímsy v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov za pomoci ho rolezcov. |
6 120,00€ s DPH | 05.06.2018 |
GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o. Kragujevská 398,010 01,Žilina IČO: 44562977 |
||
0181070278_2018 |
Na základe Rámcovej dohody č. Z201747097 zo dňa 21.9.2017 objednávame u Vás hygienické potreby, čistiace prostriedky a autokozmetiku. |
633,33€ s DPH | 05.06.2018 |
LAMITEC, spol. s r. o. Pestovateľská 16147/9,821 04,Bratislava IČO: 35710691 |
||
0181070279_2018 |
V súlade so zmluvou č. 63875-2/2013-KEM o vykonávaní servisnej kontroly a údržby vzduchotechnických a klimatizačných zariadení (obdobie leto) objednávame: |
780,00€ s DPH | 05.06.2018 |
KLIVENT s.r.o. č. p. 387,044 17,Slanec IČO: 45259046 |
||
0181070280_2018 |
V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 16292-47/2015-BA zo dňa 3.2.2015 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
3 062,00€ s DPH | 05.06.2018 |
KRPA Slovakia, spol. s.r.o. Hrabové 299,014 01,Bytča IČO: 30229138 |
||
0181080113_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "A" Bratislava zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Bratislava. |
2 634,32€ s DPH | 05.06.2018 |
SLOVCLEAN a.s. Račianska 96,831 02,Bratislava IČO: 35956526 |
||
0181080114_2018 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb pre Sociálnu poisťovňu časť "D" pobočky Východ zo dňa 27.12.2017 s účinnosťou od 1.2.2018 objednávame si u Vás mimoriadne upratovanie v zmysle dohodnutého rozsahu služieb pre pobočku Vranov nad Topľou. |
30,18€ s DPH | 05.06.2018 |
LUX - KOŠICE, s.r.o. Prešovská 31,040 22,Košice IČO: 36579769 |